Brasilia/DF
HomeAdriano Subirá é ex-auditor da Receita Federal, presidente do CTB e especialista em Reforma Tributária, transição, compliance e tecnologia.
Adriano Pereira Subirá é especialista em Administração Tributária, ex-auditor-fiscal da Receita Federal e presidente do Comitê Tributário Brasileiro — CTB. Com mais de três décadas de experiência no sistema tributário nacional, construiu uma trajetória ligada à fiscalização, arrecadação, relações institucionais e elaboração de políticas fiscais.
Durante sua atuação na Receita Federal, ocupou funções em diferentes frentes da administração tributária, passando por áreas como fiscalização, atendimento ao contribuinte, vigilância aduaneira, repressão ao contrabando, arrecadação e relações institucionais. Também foi coordenador operacional de fiscalização, delegado-adjunto e assistente de gabinete.
Entre maio de 2024 e junho de 2025, atuou como assessor tributário na Câmara dos Deputados durante uma das etapas mais importantes da regulamentação da Reforma Tributária. Participou diretamente das discussões e da elaboração dos projetos que estabeleceram as bases do novo sistema de tributação sobre o consumo, incluindo os PLPs 68/2024 e 108/2024.
Sua formação inclui mestrado em Administração Tributária pelo Instituto de Estudos Fiscais da Espanha, em parceria com a Universidad Nacional de Educación a Distancia — UNED, de Madri. Também participou de missões técnicas como consultor do Fundo Monetário Internacional.
Atualmente, Adriano Subirá preside o Comitê Tributário Brasileiro, entidade dedicada à produção e à disseminação de análises técnicas sobre o sistema tributário. O CTB reúne profissionais das áreas jurídica, econômica, contábil e empresarial para discutir os efeitos da Reforma Tributária sobre diferentes setores da economia.
Adriano Subirá apresenta a Reforma Tributária a partir da experiência de quem conhece diferentes lados do sistema: a fiscalização, a administração pública, a construção legislativa e os impactos operacionais enfrentados pelas empresas.
Suas palestras explicam temas como IBS, CBS, IVA Dual, split payment, não cumulatividade, regimes tributários, mudanças nos sistemas de gestão e cronograma de transição.
Áreas de atuação
Palestras
Treinamentos
Temas de palestras
Reforma Tributária: Panorama, Transição e Impactos nos Negócios - Do fim dos tributos atuais à implantação do IVA Dual.
Uma apresentação que oferece uma visão estruturada da Reforma Tributária, abordando a substituição de PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, a criação da CBS e do IBS e o cronograma de transição até 2033. O conteúdo ajuda empresas e profissionais a compreenderem os fundamentos do novo sistema e seus principais efeitos legais, operacionais e estratégicos.
Período de Transição, Split Payment, Compliance e Tecnologia - Como preparar processos, sistemas e equipes para o novo modelo tributário.
A palestra analisa o período de convivência entre os sistemas atual e novo, explicando o funcionamento do split payment, da apuração assistida e da cobrança dos tributos na liquidação financeira. Também apresenta as adaptações necessárias em ERPs, softwares fiscais, meios de pagamento e processos internos para garantir maior segurança durante a implementação.
Planejamento Tributário na Transição - Contratos, preços, margens e decisões para o período de mudança.
O conteúdo apresenta ações práticas para a preparação das empresas, incluindo revisão de contratos de longo prazo, cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro, análise de preços e avaliação dos impactos do aumento nominal das alíquotas. A palestra também discute os reflexos da reforma sobre IRPJ, CSLL, fluxo de caixa e diferentes regimes tributários.
O Papel Fundamental do Contador na Reforma Tributária - Da conformidade tradicional à atuação consultiva e estratégica.
A palestra mostra como a Reforma Tributária modifica o papel dos profissionais da contabilidade. Além da atualização técnica, o novo cenário exige capacidade analítica, domínio de ferramentas digitais e participação mais próxima nas decisões dos clientes. O conteúdo apresenta os desafios da implementação e as competências necessárias para o contador atuar de forma estratégica.
Reforma Tributária nos Diferentes Regimes Empresariais - Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real diante do IVA Dual.
Uma análise dos impactos da Reforma Tributária sobre empresas enquadradas no Simples Nacional, no Lucro Presumido e no Lucro Real. O conteúdo aborda a nova lógica de créditos, o fim da cumulatividade, os possíveis efeitos sobre carga nominal, preços, margens e fluxo de caixa, além da necessidade de avaliar cada operação de acordo com seu regime e sua cadeia de fornecedores.
Regimes Diferenciados e Impactos Setoriais da Reforma Tributária - Como as novas regras afetam setores com tratamentos específicos.
A palestra apresenta os regimes diferenciados e específicos previstos no novo sistema, explicando reduções de alíquotas e tratamentos aplicáveis a áreas como educação, saúde, dispositivos médicos, agronegócio, cesta básica, transporte público e inovação tecnológica. O conteúdo pode ser direcionado às características do setor contratante.
Tecnologia Contábil, Automação e Inteligência Artificial - A transformação dos sistemas fiscais e da gestão de dados tributários.
O tema aborda as mudanças tecnológicas necessárias para a operacionalização da Reforma Tributária, incluindo integração de ERPs, automação contábil, ciência de dados, inteligência artificial e apuração assistida. A apresentação destaca como o acesso a informações em tempo real poderá transformar a atuação de contadores, gestores e departamentos fiscais.